Better Investing Tips

10 რამ რაც უნდა იცოდეთ 1099 -იანი წლების შესახებ

click fraud protection

1099 ფორმა აცხადებს გარკვეული სახის შემოსავალს, რომელიც გადასახადის გადამხდელმა მიიღო მთელი წლის განმავლობაში. 1099 მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი გამოიყენება გადასახადის გადამხდელის მიერ მიღებული არასამუშაო შემოსავლების აღრიცხვის მიზნით. იქნება ეს ნაღდი ფული დივიდენდები გადახდილი აქციის ფლობისათვის ან საპროცენტო შემოსავალი მიღებული საბანკო ანგარიშიდან, შეიძლება გაიცეს 1099.

არსებობს მრავალი სახის 1099 ფორმა, ვინაიდან არასახარბიელო შემოსავლის მიღების სხვადასხვა გზა არსებობს. მაგალითად, 2020 წლის საგადასახადო წლის მონაცემებით, დამოუკიდებელმა კონტრაქტორებმა და შტატგარეშე მუშაკებმა, რომლებმაც მიიღეს $ 600 ან მეტი არასამუშაო შემოსავალი, უნდა მიიღონ 1099-NEC.

მიუხედავად იმისა, რომ გადასახადის გადამხდელებს შეიძლება არ მოსწონდეთ საგადასახადო დოკუმენტების მიღება, როგორიცაა 1099 წ., ხოლო ბიზნესს ალბათ მოსწონს გაცემა მათ კიდევ უფრო ნაკლები, 1099 -ები მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი თვალყურს ადევნებენ შემოსავალს, რომელიც არ არის ჩაწერილი პირის ხელფასში ხელფასი. ის შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) ემთხვევა თითქმის ყველა 1099 -ს და 

W-2 ფორმები (ეს არის თქვენი დამსაქმებლის ხელფასის ანგარიშის ფორმები) თქვენი წინააღმდეგ ფორმა 1040 ან სხვა საგადასახადო ფორმები. თუ ისინი არ ემთხვევა, ის აგზავნის CP2000 შეტყობინებას გადასახადის გადამხდელებს და აცხადებს, რომ მათ მეტი ვალი აქვთ.

ამ სტატიაში ჩამოთვლილია 10 რამ, რაც უნდა იცოდეთ 1099 – ის შესახებ, მათ შორის სხვადასხვა სახის მიმოხილვა და რა უნდა გააკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ არ მიიღებთ თქვენს 1099 – ს ან ის არასწორია.

ძირითადი Takeaways

  • ფორმა 1099 გამოიყენება IRS– ისთვის გარკვეული სახის არასამუშაო შემოსავლის შესახებ და არსებობს მრავალი განსხვავებული ტიპი.
  • 2020 წლის მდგომარეობით, დასაქმების შემოსავლის გარკვეული ტიპები თავისუფალი და დამოუკიდებელი საკონტრაქტო სამუშაოსთვის უნდა იყოს მოხსენებული 1099 – NEC– ზე.
  • როგორც წესი, გადასახადის გადამხდელებისთვის 1099 -ის გამოგზავნის ბოლო ვადაა იანვარი. 31.
  • მაშინაც კი, თუ 1099 ფორმა არ არის მიღებული, გადასახადის გადამხდელები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ გადასახადები საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებულ შემოსავალზე.
  • თუ თქვენ მიიღეთ არასწორი 1099 ფორმა და გადამხდელმა უკვე გაუგზავნა იგი IRS- ს, სთხოვეთ შემქმნელს გაგზავნოს შესწორებული ფორმა.

2:17

10 რამ რაც უნდა იცოდეთ 1099 -იანი წლების შესახებ

1. ვინ უნდა მიიღოს 1099 ფორმა?

ფორმა 1099 გამოიყენება IRS– ისთვის გარკვეული სახის არასამუშაო შემოსავლის შესახებ, როგორიცაა დივიდენდები საფონდო ან ანაზღაურების თქვენ მიღებული როგორც დამოუკიდებელი კონტრაქტორი.

ბიზნესმა უნდა გასცეს 1099s ნებისმიერზე მიმღები (კორპორაციის გარდა), რომელიც იღებს მინიმუმ $ 600 წლის განმავლობაში. თუმცა, არსებობს გამონაკლისი $ 600 ბარიერის წესიდან. მაგალითად, 1099 ჩვეულებრივ გაცემულია ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, თუ კლიენტმა მიიღო 10 დოლარი ან მეტი საპროცენტო შემოსავლიდან.

2. 1099 -იანი წლების მრავალი სახეობა არსებობს

არსებობს მრავალი სახის 1099, რაც დამოკიდებულია შემოსავლის ტიპზე, რომელიც მიიღეს საგადასახადო წლის განმავლობაში. 2021 წლის მონაცემებით, არსებობს 1099 ფორმის 20 სახეობა და ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე ყველაზე პოპულარული:

1099-ინტ

1099-ინტ გადაეგზავნება გადასახადის გადამხდელებს, თუ მათ საგადასახადო წელს მიიღეს 10 დოლარზე მეტი პროცენტი. როგორც წესი, ბანკები, საბროკერო ფირმები და სხვა საინვესტიციო ფირმები აგზავნიან 1099 – ინტს.

1099-DIV

1099-DIV ჩვეულებრივ გადაეგზავნება გადასახადის გადამხდელს, თუ დივიდენდის შემოსავალი მიღებული იყო საგადასახადო წლის განმავლობაში. დივიდენდები ჩვეულებრივ არის ნაღდი ანგარიშსწორების სახით, რომელსაც ინვესტორები უხდიან კორპორაციებს, როგორც ჯილდო მათი აქციების ფლობისთვის ან კაპიტალი აქციები.

1099-გ

1099-G ეგზავნება მათ, ვინც მიიღო ფული ფედერალური, შტატისა და ადგილობრივი მთავრობისგან. მაგალითად, გადასახადის გადამხდელებმა, რომლებმაც მიიღეს ა ადგილობრივი გადასახადი ანაზღაურება ან უმუშევრობის სარგებელი სავარაუდოდ მიიღებს 1099-გ-ს.

1099-რ

1099-რ გაიცემა თუ გადასახადის გადამხდელმა მიიღო განაწილება ან გადახდა ა პენსია, საპენსიო გეგმა, ან ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიში (IRA). ასევე, გარკვეული ანუიტეტები და სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტებს შეუძლიათ გასცენ 1099-რ. ამასთან, ყველა საპენსიო განაწილება არ იბეგრება და საგადასახადო პროფესიონალთან კონსულტაცია უნდა გაიაროთ, თუ არ ხართ დარწმუნებული გადაიხადეთ გადასახადი განაწილებაზე.

1099-ბ

1099-ბ ეგზავნება გადასახადის გადამხდელს ბროკერის სხვადასხვა გარიგებების ჩამონათვალში, როგორიცაა აქციების, საქონლის და სხვა ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა. ასევე, ზოგიერთი სახის ბარტერული ბარტერული გაცვლის გზით განხორციელებული გარიგებები იქნება ჩამოთვლილი და მოხსენებული 1099 – B ფორმით.

1099-ს

1099-S გაიცემა გადასახადის გადამხდელებზე უძრავი ქონების გარიგებებისთვის, თუ მათ დახურეს გაყიდვა ან ბირჟა საგადასახადო წლის განმავლობაში. უძრავი ქონების გარიგებების მაგალითები შეიძლება იყოს მიწის გაყიდვიდან მიღებული მოგება ან შემოსავალი, კომერციული და სამრეწველო შენობები, ასევე საცხოვრებელი ფართები, როგორიცაა სახლი ან ამხანაგობა.

შეგახსენებთ, გთხოვთ, მიმართოთ საგადასახადო პროფესიონალს, რადგან უძრავი ქონების გარიგებიდან მიღებული შემოსავალი შეიძლება გათავისუფლდეს გადასახადებისგან, გადასახადის გადამხდელის კონკრეტული ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე.

1099-MISC

1099 – MISC ჩვეულებრივ გაცემულია იმ შემოსავლისთვის, რომელიც სხვა 1099 ფორმის მიღმაა. მაგალითად, ზოგიერთი სახის არასამუშაო შემოსავალი 1099 – MISC– ზეა მოხსენებული, როგორიცაა პრიზებიდან ან ჯილდოებიდან მიღებული ფული.

1099-NEC

IRS– მა შეცვალა ცვლილებები ანგარიშგების მოთხოვნებში არასამუშაო კომპენსაციისთვის. 2020 წლის საგადასახადო წლიდან დაწყებული, ბიზნესს მოეთხოვება შეატყობინოს არასამუშაო თანამშრომლების კომპენსაციის ფორმა 1099 – NEC. წარსულში, ფორმა 1099-MISC იყო გამოყენებული.

ფორმა 1099-NEC უნდა იყოს შევსებული, თუ ბიზნესი გადაუხდიდა არასამუშაო პირს $ 600 ან მეტს საგადასახადო წელს. არასამუშაო შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი კონტრაქტორი ან ნებისმიერი პირი, რომელიც დაიქირავა ხელშეკრულების საფუძველზე სამუშაოს დასასრულებლად, როგორიცაა გრაფიკული დიზაინერი, მწერალი ან ვებ დეველოპერი.

გადასახადის გადამხდელებს, რომლებიც იყვნენ თვითდასაქმებულები, ასრულებდნენ თავისუფალ სამუშაოს ან ჰქონდათ გვერდითი კონცერტი, რომელმაც მიიღო $ 600-ზე მეტი შემოსავალი, შეუძლიათ მიიღონ 1099 – NEC ფორმა. ამასთან, დასაქმებულთა შემოსავალი შეიძლება შეიცავდეს საფასურს, სარგებელს, საკომისიოებს და ჰონორარებს. ადვოკატისთვის გადახდა, რომელიც გადააჭარბა 600 აშშ დოლარს საგადასახადო წლისთვის, ასევე უნდა იყოს მოხსენებული 1099-NEC- ზე.

მიუხედავად იმისა, რომ თვითდასაქმებულმა გადამხდელებმა, რომლებმაც მიიღეს 600 დოლარზე ნაკლები, შეიძლება არ მიიღონ 1099 – NEC, მათ მაინც უნდა აცნობონ ყველა შემოსავალი გადასახადების შეტანისას. 1099-NEC ფორმის ასლი და ინსტრუქციები განთავსებულია IRS ვებსაიტზე.

შტატგარეშე თანამშრომლებმა, რომლებიც დაქირავებულნი არიან თავისუფალი ბაზრის ბაზარზე, როგორიცაა Upwork, შეიძლება არ მიიღონ 1099 თუ შემოსავალი არ გადააჭარბებს გარკვეულ ზღვარს. გთხოვთ გადაამოწმოთ კომპანიის პოლიტიკა, მაგრამ გახსოვდეთ, ყველა შემოსავალი უნდა იყოს მოხსენებული იმისდა მიუხედავად, გაცემულია თუ არა 1099.

3. რა მოხდება, თუ არ მიიღებთ ყველა 1099 -ს

გადასახადის გადამხდელებმა უნდა ჩაწერონ ყველა მათი საგადასახადო დოკუმენტი, რათა დარწმუნდნენ, რომ მათ დროულად მიიღეს გადასახადების წარდგენისათვის. თუ თქვენ არ გაქვთ მიღებული 1099, დაუკავშირდით დამსაქმებელს ან გადამხდელს, რომ მოითხოვოთ დაკარგული დოკუმენტები. თუ 1099 არ მოვა დროულად, გადასახადის გადამხდელებს მოეთხოვებათ საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენა საგადასახადო დეკლარაციით დღეს იმ წლისათვის.

მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმ გადასახადების გადახდაზე, რომელიც თქვენ გაქვთ, თუნდაც ფორმა არ მიიღოთ. თუ კომპანია წარუდგენს 1099 ფორმას IRS– ს, მაგრამ თქვენ რაიმე მიზეზით არ მიიღებთ მას, IRS გამოგიგზავნით წერილს⁠ (ფაქტობრივად, კანონპროექტს), რომელშიც ნათქვამია, რომ შემოსავალზე გადასახადები გმართებთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წერილი შეიძლება არ მოვიდეს დროულად.

თუ გადასახადის გადამხდელმა არ მიიღო მოსალოდნელი 1099 შემოსავალი - მაშინაც კი, თუ ბიზნესი არ წარუდგენს 1099 ფორმას - გადასახადის გადამხდელს შეუძლია შეატყობინოს მას სხვადასხვა შემოსავლის მიხედვით. თუმცა, უმჯობესია დაუკავშირდეთ საგადასახადო სპეციალისტს, რომ განსაზღვროს თქვენი კონკრეტული საგადასახადო სიტუაციის შეტანის სწორი გზა.

4. დარჩით ახალი მისამართის თავზე

აქვს თუ არა გადამხდელს თქვენი სწორი მისამართი, ინფორმაცია გადაეცემა IRS- ს (და თქვენს სახელმწიფო საგადასახადო ორგანოს) თქვენი მონაცემების საფუძველზე Სოციალური დაცვის ნომერი (SSN). შედეგად, მნიშვნელოვანია თქვენი მისამართის განახლება უშუალოდ გადამხდელებთან.

გადასახადის გადამხდელები არ შეიცავს 1099 – ს საგადასახადო დეკლარაციით, როდესაც ისინი წარუდგენენ IRS– ს, მაგრამ კარგი იდეაა, რომ შემოწმების შემთხვევაში შეინახოთ ფორმები თქვენი საგადასახადო ჩანაწერებით.

5. IRS ასევე იღებს თქვენს 1099 -ს

თქვენ მიერ გამოგზავნილი ნებისმიერი ფორმა 1099 ასევე გადადის IRS– ში, ხშირად ცოტა მოგვიანებით. ბოლო ვადაა იანვარი. 31 გადასახადის გადამხდელთა უმრავლესობისათვის 1099 -ის გამოგზავნისთვის, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი თებერვალს უნდა გადაიხადოს. 15.

სხვები IRS– ის გამო თებერვლის ბოლოს. ზოგიერთი გადამხდელი მათ ერთდროულად უგზავნის გადასახადის გადამხდელებს და IRS- ს. მიუხედავად იმისა, რომ გადამხდელთა უმეტესობა ფოსტით გადასახადის გადამხდელს ასლებს იანვრის ჩათვლით. 31, მათ შეუძლიათ დაელოდონ რამდენიმე კვირას IRS– ის ყველა ასლის შესაგროვებლად, შეჯამებისთვის და გადასაცემად IRS– სთვის. ეს ჩვეულებრივ ხდება ელექტრონულად.

6. შეატყობინეთ შეცდომებს დაუყოვნებლივ

დროის დაყოვნება ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება გქონდეთ შანსი გამოასწოროთ აშკარა შეცდომები⁠, ასე რომ არ ჩადოთ 1099 -ის ჩამოსვლა გროვაში ⁠. დარწმუნდით, რომ დაუყოვნებლივ გახსენით ისინი.

რას აკეთებთ, როდესაც მიიღებთ 1099-MISC იანვარს. 31, რომელიც აცხადებს 8000 აშშ დოლარის ღირებულების შემოსავალს, როდესაც თქვენ ნამდვილად მიიღეთ $ 800 კომპანიისგან? დაუყოვნებლივ უთხარი გადამხდელს. შეიძლება დრო იყოს მათ შესწორება IRS– ში გაგზავნამდე, რაც თქვენს საუკეთესო ინტერესებშია.

თუ გადამხდელმა უკვე გაგზავნა არასწორი ფორმა IRS– ში, სთხოვეთ გადამხდელს გამოაგზავნოს შესწორებული ფორმა. ფორმაზე არის სპეციალური ყუთი, რომელიც აჩვენებს, რომ ის ასწორებს წინა 1099 -ს, რათა დარწმუნდეთ, რომ IRS არ დაამატებს თანხებს.

გადასახადის გადამხდელებისათვის, რომლებიც არ არიან დარწმუნებული მიღებული შემოსავლის ოდენობაში ან როგორ უნდა მოხდეს ამ შემოსავლის ანგარიშგება, მიმართეთ დახმარებას საგადასახადო პროფესიონალთან.

7. მოხსენება ყოველ 1099 წელს

1099 ფორმატის გასაღები არის IRS კომპიუტერული დამთხვევა. თითოეული ფორმა 1099 მოიცავს გადამხდელს დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (EIN) და გადამხდელის სოციალური დაცვის (ან გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო) ნომერი. IRS შეესაბამება თითქმის ყოველ 1099 ფორმას გადამხდელის საგადასახადო დეკლარაციას.

თუ თქვენ არ ეთანხმებით ინფორმაციას 1099 ფორმაში, მაგრამ ვერ დაარწმუნებთ გადამხდელს, რომ თქვენ მართალი ხართ, ახსენით ეს თქვენს საგადასახადო დეკლარაციაში. მაგალითად, დავუშვათ, რომ თქვენ მიიღეთ 100,000 აშშ დოლარი თქვენი მანქანის სადაზღვევო კომპანიისგან თქვენი დაფარვის მიზნით სამედიცინო ხარჯები და ტკივილი იმ დარტყმისგან, რომელიც უბედურ შემთხვევას განიცდი. პირადი ფიზიკური დაზიანებების გადახდა გამორიცხულია შემოსავლიდან და ის ჩვეულებრივ არ უნდა იყოს ფორმა 1099.

თუ თქვენ ვერ შეძელით თქვენი სადაზღვევო კომპანიის დარწმუნება, რომ გააუქმოს ფორმა 1099, შეეცადეთ აგიხსნათ ეს საგადასახადო დეკლარაციაში. ერთ -ერთი შესაძლებლობა არის ნულის დამატება "იხ. შენიშვნა" 7a სტრიქონით, 1040 ფორმის "სხვა შემოსავალი" ხაზი, რომელიც მოხსენებულია ცხრილის 1 -ის მე -8 ხაზზე.

შემდეგ სქოლიოში აჩვენეთ მსგავსი რამ:

გადახდა შეცდომით არის მოხსენებული XYZ დაზღვევის სახით 1099: $ 100,000
თანხა გამორიცხულია 104 -ე მუხლის შესაბამისად, ფიზიკური დაზიანებისთვის: $ 100,000
წმინდა ხაზი 7a: 0 $

არ არსებობს სრულყოფილი გამოსავალი, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. თუ თქვენ მიიღებთ 1099 ფორმას, თქვენ უბრალოდ არ შეგიძლიათ მისი იგნორირება, რადგან IRS არ მიიღებს.

8. არ დაივიწყოთ 1099 ფორმა

არავის უყვარს საგადასახადო შემოწმება და არსებობს უამრავი ზღაპარი იმის შესახებ, თუ რა იწვევს მას. მაგრამ თუ დაგავიწყდებათ ანგარიშგება 500 აშშ დოლარის პროცენტის შესახებ, რომელიც მიიღეთ საბანკო ანგარიშზე, IRS გამოგიგზავნით კომპიუტერულ წერილს, რომელიც მოგცემთ ამ პროცენტის გადასახადის გადახდას. თუ ის სწორია, გადაიხადეთ.

9. არ დაივიწყოთ სახელმწიფო გადასახადები

შტატების უმეტესობას აქვს საშემოსავლო გადასახადიდა ისინი იღებენ იმავე ინფორმაციას, რასაც IRS იღებს. ასე რომ, თუ თქვენ გამოტოვეთ 1099 ფორმა თქვენი ფედერალური დაბრუნების დროს, იცოდეთ, რომ თქვენი შტატიც ალბათ დაეწევა მას.

10. როდის უნდა ითხოვო დახმარება

მიუხედავად იმისა, რომ გადასახადის გადამხდელები პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი შემოსავლების აღრიცხვაზე და გადასახადების აღრიცხვაზე, არის დრო, როდესაც არ იცი რა უნდა გააკეთო სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციებში ითხოვეთ დახმარება IRS– დან ან საგადასახადო მრჩეველიდან.

მაგალითად, თუ გადასახადის გადამხდელი არ იღებს 1099-R (პენსიებიდან განაწილებისთვის და საპენსიო გეგმები) და გადამხდელთან დაკავშირება არ წყვეტს საკითხს, IRS გირჩევთ დაუკავშირდით მათ IRS, თავის მხრივ, დაუკავშირდება გადამხდელს ან დამსაქმებელს თქვენი სახელით.

1099 ფორმა კითხვები

რისთვის გამოიყენება 1099 ფორმა?

1099 ფორმა გამოიყენება შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) არასამუშაო შემოსავლების ანგარიშგებისთვის. ბიზნესი ვალდებულია გასცეს 1099 ფორმა მიმღებ პირზე, რომელმაც საგადასახადო წლის განმავლობაში მიიღო მინიმუმ $ 600 ან მეტი. მაგალითად, გადასახადის გადამხდელს შეუძლია მიიღოს 1099 ფორმა, თუ მიიღებს დივიდენდებს, რაც არის ნაღდი ანგარიშსწორება ინვესტორებისთვის კომპანიის აქციების ფლობისთვის.

უნდა გადავიხადო გადასახადი 1099 ფორმაზე?

როგორც წესი, შემოსავალი, რომელიც დაფიქსირებულია 1099 -ზე, იბეგრება. თუმცა, არსებობს მრავალი გამონაკლისი და კომპენსაცია, რომელიც ამცირებს დასაბეგრი შემოსავლის შემცირებას.

მაგალითად, ვთქვათ, გადასახადის გადამხდელს აქვს მოგება სახლის გაყიდვიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაყიდვის ფასი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე საწყისი ღირებულება. გადასახადის გადამხდელს შეიძლება არ ეკისრებოდეს გადასახადები ამ მოგებაზე, რადგან მათ შეუძლიათ საგადასახადო მდგომარეობიდან გამომდინარე 250,000 აშშ დოლარამდე გამორიცხვის უფლება მიიღონ.

უმჯობესია მიმართოთ საგადასახადო პროფესიონალს, თუ არ ხართ დარწმუნებული გჭირდებათ თუ არა გადასახადების გადახდა 1099 შემოსავალზე.

ვის უნდა მიიღოს 1099 ფორმა?

ჩვეულებრივ, ყველას, ვისაც გადაუხდია 600 აშშ დოლარი ან მეტი არასამუშაო შემოსავალი, უნდა მიიღოს 1099. თუმცა, არსებობს მრავალი ტიპის 1099 სხვადასხვა სიტუაციებისთვის. ასევე, ბევრი გამონაკლისი არსებობს $ 600-ის წესისგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძლება მიიღოთ 1099, მაშინაც კი, თუ საგადასახადო წლის განმავლობაში 600 დოლარზე ნაკლები ანაზღაურება მიიღეს არასამუშაო შემოსავლის სახით.

მჭირდება 1099 ფორმა გადასახადების შესატანად?

გადასახადის გადამხდელებმა უნდა შეატყობინონ ნებისმიერი შემოსავალი მაშინაც კი, თუ მათ არ მიიღეს მათი 1099 ფორმა. ამასთან, გადასახადის გადამხდელებს არ სჭირდებათ 1099 ფორმის IRS– ში გაგზავნა გადასახადების შეტანისას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, IRS იღებს 1099 -ს, რომელიც შეიცავს გადასახადის გადამხდელის სოციალური დაცვის ნომერს, გამცემის ან გადამხდელისგან.

რა განსხვავებაა 1099 და W2– ს შორის?

1099 ფორმა აჩვენებს არასამთავრობო დასაქმების შემოსავალს, როგორიცაა შემოსავალი მიღებული თავისუფალი შტატებისა და დამოუკიდებელი კონტრაქტორების მიერ. მეორეს მხრივ, ა W-2 აჩვენებს წლიურ ხელფასს ან დასაქმების შემოსავალს, რომელიც გადასახადის გადამხდელმა მიიღო კონკრეტული დამსაქმებლისგან საგადასახადო წლის განმავლობაში. 1099-ისგან განსხვავებით, W-2 გვიჩვენებს იმ გადასახადებს, რომლებიც დამსაქმებელმა დაიკავა დასაქმებულის ხელფასიდან მთელი წლის განმავლობაში.

დედააზრი

1099 ფორმა გამოიყენება არასამთავრობო დასაქმების შემოსავლის გასაშუქებლად, მათ შორის დივიდენდებზე, რომლებიც გადაიხდება საფონდო ფულის ან შემოსავლისგან, რომელიც თქვენ მიიღეთ დამოუკიდებელ კონტრაქტორად. არსებობს 1099 ფორმა, რადგან არსებობს მრავალი სახის შემოსავალი, მათ შორის პროცენტის შემოსავალი, ადგილობრივი გადასახადების დაბრუნება და საპენსიო ანგარიშის გადახდა.

მიიღებთ თუ არა თქვენს 1099 ფორმას, თუ არა, გადასახადის გადამხდელებს მოეთხოვებათ შემოსავლის შეტყობინება გადასახადების შეტანისას. გადასახადის გადამხდელებს არ სჭირდებათ მათი 1099 ფორმის გაგზავნა IRS– ში შეტანისას, მაგრამ უნდა შეატყობინონ შეცდომების შესახებ მათ 1099 – ში.

მნიშვნელოვანია საგადასახადო პროფესიონალთან კონსულტაციები, თუ თქვენ ფლობთ ბიზნესს და არ ხართ დარწმუნებული 1099 -ის გამოშვებაში. ასევე, მოიძიეთ საგადასახადო დახმარება, თუ თქვენ ხართ გადასახადის გადამხდელი კითხვებით თქვენი არასამუშაო შემოსავლის შესახებ ან როგორ უნდა შეატყობინოთ ეს შემოსავალი IRS– ს.

შეიტყვეთ დაკავების გადასახადის შესახებ

რა არის დაკავებული გადასახადი? ა დაკავება გადასახადი არის ის თანხა, რომელიც დამსაქმებელმა დააკა...

Წაიკითხე მეტი

შემთხვევითი ხარჯების (IE) განმარტება

რა არის შემთხვევითი ხარჯები (IE)? შემთხვევითი ხარჯები, ასევე ცნობილი როგორც შემთხვევითი, არის ბ...

Წაიკითხე მეტი

Deadweight დაკარგვა დაბეგვრის განმარტება

რა არის დაბეგვრის მკვდარი წონის დაკარგვა? ტერმინი დაბეგვრის უკმარისობის დაკარგვა ეხება ახლის და...

Წაიკითხე მეტი

stories ig