Better Investing Tips

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o roku 1099

click fraud protection

A 1099 formulár uvádza určité druhy príjmov, ktoré daňovník dosiahol počas celého roka. 1099 je dôležitý, pretože sa používa na zaznamenávanie príjmu mimo zamestnania, ktorý dosiahol daňovník. Či už ide o hotovosť dividendy zaplatené za vlastníctvo akcií resp úrokový výnos získané z bankového účtu, môže byť vydaných 1099.

Existuje mnoho typov 1099 foriem, pretože existujú rôzne spôsoby, ako získať príjem mimo zamestnania. Napríklad od daňového roku 2020 by nezávislí dodávatelia a nezávislí pracovníci, ktorí zarobili 600 dolárov a viac na príjme mimo zárobkovej činnosti, mali dostať 1099-NEC.

Napriek tomu, že daňovníkom sa nemusí páčiť prijímanie daňových dokladov, napríklad 1099, a firmám pravdepodobne vyhovuje vydávanie ešte menej, 1099 sú dôležité, pretože sledujú príjem, ktorý nie je zaznamenaný v mzde osoby alebo plat. The Služba interných výnosov (IRS) sa zhoduje takmer so všetkými 1099 a Formy W-2 (to sú formuláre mzdového výkazu od vášho zamestnávateľa) voči vášmu Formulár 1040

alebo iné daňové formuláre. Ak sa nezhodujú, odošle oznámenie o CP2000 daňovníkom s tým, že dlhuje viac peňazí.

Tento článok uvádza 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o 1099 -och, vrátane prehľadu rôznych typov a čo robiť v prípade, že nedostanete číslo 1099 alebo je nepresné.

Kľúčové informácie

  • Formulár 1099 sa používa na hlásenie určitých typov príjmu z nezamestnanosti IRS a existuje mnoho rôznych typov.
  • Od roku 2020 musia byť určité druhy príjmu mimo zamestnania za nezávislú a nezávislú prácu na dohodu nahlásené na 1099 – NEC.
  • Lehota na odoslanie daňových poplatníkov 1099 s je zvyčajne január. 31.
  • Aj keď formulár 1099 nedostanete, daňovníci sú zodpovední za zaplatenie daní splatných z akéhokoľvek príjmu dosiahnutého počas daňového roka.
  • Ak dostanete nesprávny formulár 1099 a platiteľ ho už odoslal úradu IRS, požiadajte pôvodcu o odoslanie opraveného formulára.

2:17

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o roku 1099

1. Kto by mal dostať formulár 1099?

Formulár 1099 sa používa na hlásenie určitých typov príjmu z nezamestnanosti IRS, ako napr dividendy zo zásoby alebo platby, ktorú ste dostali ako nezávislý dodávateľ.

Firmy musia vydať každému 1099 príjemca platby (iná ako spoločnosť), ktorá počas roka dostane najmenej 600 dolárov. Existujú však výnimky z pravidla pre prahovú hodnotu 600 dolárov. Napríklad 1099 je obvykle vydaný poskytovateľom finančných služieb, ak zákazník získal úrokový výnos 10 USD alebo viac.

2. Existuje mnoho odrôd 1099

Existuje mnoho typov 1099, v závislosti od typu príjmu, ktorý bol dosiahnutý počas daňového roka. V roku 2021 existuje 20 odrôd 1099 foriem a nižšie uvedených je niekoľko najobľúbenejších:

1099-INT

A 1099-INT sa posiela daňovým poplatníkom, ak v daňovom roku zarobili na úrokoch v hodnote viac ako 10 dolárov. Banky, maklérske firmy a iné investičné spoločnosti spravidla odosielajú 1099 – INT.

1099-DIV

A 1099-DIV sa zvyčajne posiela daňovníkovi, ak bol príjem z dividend dosiahnutý počas celého daňového roka. Dividendy sú spravidla vo forme hotovostných platieb, ktoré investorom vyplácajú korporácie ako odmenu za vlastníctvo ich akcií alebo vlastný kapitál akcie.

1099-G

1099-G sa posiela tým, ktorí dostali peniaze od federálnej, štátnej a miestnej vlády. Napríklad daňovníci, ktorí dostali a miestna daň náhrada alebo podpora v nezamestnanosti by pravdepodobne získala 1099-G.

1099-R

A 1099-R sa vystaví, ak daňovník prijal distribúciu alebo platbu od a dôchodok, dôchodkový plán, príp individuálny dôchodkový účet (IRA). Tiež isté anuity a zmluvy životného poistenia môžu vydať 1099-R. Nie všetky dôchodkové distribúcie sú však zdaniteľné a ak si nie ste istí, či by ste z distribúcie mali platiť dane, mali by ste sa obrátiť na daňového odborníka.

1099-B

A 1099-B je odoslaný daňovníkovi so zoznamom rôznych transakcií od makléra, ako je predaj akcií, komodít a iných cenných papierov. Tiež niektoré druhy výmenný obchod transakcie uskutočnené prostredníctvom výmenného obchodu by boli uvedené a vykazované vo formulári 1099 – B.

1099-S

1099-S sa vydáva daňovníkom za transakcie s nehnuteľnosťami, ak počas daňového roka ukončili predaj alebo výmenu. Niektoré príklady transakcií s nehnuteľnosťami môžu predstavovať zisky alebo výnosy z predaja pôdy, komerčné a priemyselné budovy, ako aj obytné nehnuteľnosti, ako napríklad dom alebo kondomínium.

Pripomíname, že sa obráťte na daňového odborníka, pretože výnosy z transakcie s nehnuteľnosťami môžu byť oslobodené od daní v závislosti od konkrétnej finančnej situácie daňovníka.

1099-RISK

A 1099 – RISK sa spravidla vydáva pre príjem, ktorý nespadá do ostatných 1099 foriem. Niektoré typy príjmu mimo zamestnania sú napríklad vykazované na 1099 – MISC, napríklad peniaze získané z cien alebo ocenení.

1099-NEC

IRS vykonal zmeny vo svojich požiadavkách na vykazovanie náhrad zamestnancov. Od daňového roku 2020 sú podniky povinné nahlasovať niektoré typy odmien mimo zamestnanca na formulári 1099 – NEC. V minulosti sa používal formulár 1099-MISC.

Formulár 1099-NEC je potrebné podať, ak firma zaplatila v zdaňovacom roku nezamestnanému 600 dolárov alebo viac. Nezamestnaný môže byť nezávislý dodávateľ alebo akákoľvek osoba najatá na základe zmluvy na dokončenie práce, napríklad grafik, spisovateľ alebo webový vývojár.

Daňovníci, ktorí sú samostatne zárobkovo činní, vykonávajú nezávislú činnosť alebo majú vedľajší koncert a zarobia viac ako 600 dolárov, môžu dostať formulár 1099 – NEC. Medzi príjmy iných ako zamestnancov však môžu patriť aj poplatky, výhody, provízie a licenčné poplatky. Platby právnemu zástupcovi, ktoré za daňový rok presiahli 600 dolárov, musia byť nahlásené aj na 1099-NEC.

Napriek tomu, že daňovníci samostatne zárobkovo činní, ktorí zarobili menej ako 600 dolárov, nemusia dostať 1099 – NEC, napriek tomu musia pri podávaní daní nahlásiť všetky príjmy. Kópia formulára 1099-NEC a pokyny sa nachádzajú na webovej stránke IRS.

Živnostníci najatí prostredníctvom nezávislého trhu, ako je napríklad Upwork, nemusia dostať 1099, ak príjem nepresiahne určitú hranicu. Prečítajte si prosím zásady spoločnosti, ale pamätajte, že všetky príjmy je potrebné nahlásiť bez ohľadu na to, či bolo číslo 1099 vydané alebo nie.

3. Čo keď nedostanete všetkých 1099 rokov

Daňovníci by mali zaznamenať všetky svoje daňové doklady, aby sa presvedčili, že ich dostali včas na podanie daňového priznania. Ak ste nedostali číslo 1099, kontaktujte zamestnávateľa alebo platiteľa a požiadajte o chýbajúce dokumenty. Ak 1099 nepríde včas, daňovníci sú povinní podať daňové priznanie už dnes za daný rok.

Je dôležité si uvedomiť, že ste zodpovední za platenie daní, ktoré dlhujete, aj keď formulár nedostanete. Ak spoločnosť odošle úradu IRS formulár 1099, ale vy ho z nejakého dôvodu nedostanete, IRS vám pošle list⁠ (v skutočnosti faktúru), v ktorom uvediete, že z príjmu dlhujete dane. Upozorňujeme, že list nemusí prísť včas.

Ak daňovník nedostal očakávaný príjem 1099 za dosiahnutý príjem - aj keď podnik nepodal formulár 1099 - daňovník ho môže vykázať ako rôzny príjem. Je však najlepšie obrátiť sa na daňového odborníka, ktorý vám určí správny spôsob podania žiadosti o konkrétnu daňovú situáciu.

4. Zostaňte na vrchole novej adresy

Bez ohľadu na to, či má platiteľ vašu správnu adresu, informácie budú oznámené úradu IRS (a vášmu štátnemu daňovému úradu) na základe vášho Číslo sociálneho poistenia (SSN). V dôsledku toho je dôležité aktualizovať vašu adresu priamo s platiteľmi.

Daňovníci nezahrnú do daňových priznaní 1099 dolárov, keď ich predložia úradu IRS, ale je vhodné ponechať si formuláre s daňovou evidenciou pre prípad auditu.

5. IRS dostane aj vašich 1099

Akýkoľvek formulár, ktorý vám pošleme, prejde tiež na IRS, často o niečo neskôr. Termín je Jan. 31 za odoslanie 1099 poštou väčšine daňových poplatníkov, ale niektoré sú splatné vo februári. 15.

Ostatné majú prísť na rad IRS na konci februára. Niektorí platitelia ich odosielajú súčasne daňovníkom a IRS. Aj keď väčšina platiteľov zasiela kópie daňových poplatníkov do januára. 31, môžu počkať niekoľko týždňov, kým zhromaždia všetky kópie IRS, zhrnú ich a odošlú ich IRS. Obvykle sa to robí elektronicky.

6. Hlásenie chýb ihneď

Časové oneskorenie znamená, že môžete mať šancu opraviť zrejmé chyby⁠, takže nenechávajte prichádzajúce 1099s len na hromadu⁠. Uistite sa, že ich ihneď otvoríte.

Čo urobíte, keď v januári získate 1099-MISC. 31, ktorý uvádza príjem v hodnote 8 000 dolárov, keď vám spoločnosť skutočne vyplatila iba 800 dolárov? Ihneď to oznámte platiteľovi. Môže byť čas, aby to opravili pred odoslaním IRS, čo je vo vašom najlepšom záujme.

Ak platiteľ už odoslal nesprávny formulár IRS, požiadajte platiteľa o odoslanie opraveného formulára. Vo formulári je špeciálne pole, ktoré ukazuje, že opravuje predchádzajúci rok 1099, aby sa zabezpečilo, že úrady IRS nebudú sčítavať sumy.

Ak si daňovníci nie sú istí výškou dosiahnutého príjmu alebo spôsobom vykazovania tohto príjmu, vyhľadajte pomoc daňového odborníka.

7. Hlásiť každých 1099

Kľúčom k formuláru 1099 je počítačové párovanie IRS. Každý formulár 1099 obsahuje platiteľa identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN) a číslo sociálneho zabezpečenia (alebo identifikačný údaj daňovníka) príjemcu platby. IRS sa zhoduje s takmer každým formulárom 1099 s daňovým priznaním príjemcu.

Ak nesúhlasíte s údajmi vo formulári 1099, ale nemôžete presvedčiť platiteľa, že ste správny, vysvetlite to v daňovom priznaní. Predpokladajme napríklad, že ste od svojej poisťovacej spoločnosti dostali platbu vo výške 100 000 dolárov na pokrytie vášho výdavky na zdravotnú starostlivosť a bolesť z bičíka, ktorý si utrpel pri nehode. Platby za fyzické zranenia sú vylúčené z príjmu a nemali by byť bežne predmetom formulára 1099.

Ak sa vám nepodarilo presvedčiť vašu poisťovňu, aby zrušila formulár 1099, skúste to vysvetliť v daňovom priznaní. Jednou z možností je zahrnúť nulu s „pozri poznámku“ na riadku 7a, riadok „ostatné príjmy“ vo formulári 1040, ktorý sa uvádza v riadku 8 plánu 1.

Potom v poznámke pod čiarou ukážte niečo také:

Platba omylom nahlásená poisťovňou XYZ na formulári 1099: 100 000 dolárov
Suma, ktorá sa dá vylúčiť podľa oddielu 104 pri fyzických zraneniach osôb: 100 000 dolárov
Z čistého na linku 7a: 0 dolárov

Neexistuje dokonalé riešenie, ale jedna vec je jasná. Ak dostanete formulár 1099, nemôžete ho len ignorovať, pretože IRS nie.

8. Neprehliadnite formulár 1099

Nikto nemá rád daňovú kontrolu a existuje množstvo príbehov o tom, čo ju vyvolá. Ak však zabudnete nahlásiť úroky 500 dolárov, ktoré ste získali na bankovom účte, IRS vám pošle počítačom vygenerovaný list, v ktorom vám vyúčtuje daň z týchto úrokov. Ak je to správne, zaplaťte to.

9. Nezabudnite na štátne dane

Väčšina štátov má an daň z príjmua dostávajú rovnaké informácie ako IRS. Ak ste teda pri federálnom návrate zmeškali formulár 1099, uvedomte si, že váš štát to pravdepodobne tiež dobehne.

10. Kedy požiadať o pomoc

Napriek tomu, že daňovníci sú zodpovední za zaznamenávanie svojich príjmov a podávania daní, existujú situácie, keď neviete, čo so situáciou urobiť. V týchto situáciách požiadajte o pomoc IRS alebo daňového poradcu.

Ak napríklad daňovník nedostane 1099-R (na rozdelenie dôchodkov a dôchodkové plány) a kontaktovanie platiteľa problém nevyriešilo, IRS navrhuje, aby ste kontaktujte ich. IRS bude vo vašom mene zasa kontaktovať platiteľa alebo zamestnávateľa.

1099 Časté otázky k formuláru

Na čo slúži formulár 1099?

Formulár 1099 sa používa na hlásenie príjmu mimo zamestnania do Internal Revenue Service (IRS). Podniky sú povinné vydať formulár 1099 príjemcovi platby, ktorý počas daňového roka dostal najmenej 600 dolárov alebo viac. Daňový poplatník môže napríklad dostať formulár 1099, ak dostane dividendy, čo sú platby v hotovosti vyplatené investorom za vlastníctvo akcií spoločnosti.

Musím platiť dane z formulára 1099?

Príjem, ktorý bol vykázaný na 1099, je spravidla zdaniteľný. Existuje však mnoho výnimiek a kompenzácií, ktoré znižujú zdaniteľný príjem.

Povedzme napríklad, že daňovník má zisk z predaja domu, čo znamená, že predajná cena bola vyššia ako pôvodný základ nákladov. Daňový poplatník nemusí z tohto zisku dlhovať dane, pretože v závislosti od svojej daňovej situácie môže mať nárok na vylúčenie až do 250 000 dolárov.

Najlepšie je obrátiť sa na daňového odborníka, ak si nie ste istí, či musíte zaplatiť daň z príjmu 1099.

Kto potrebuje získať formulár 1099?

1099 by mal dostať spravidla každý, komu bolo vyplatených 600 alebo viac dolárov z príjmu mimo zamestnania. Existuje však mnoho typov 1099 pre rôzne situácie. Existuje tiež mnoho výnimiek z pravidla 600 dolárov, čo znamená, že môžete získať 1 099, aj keď ste počas daňového roka dostali príjem z nezamestnanosti nižší ako 600 dolárov.

Potrebujem formulár 1099 na podanie daní?

Daňovníci musia nahlásiť akýkoľvek príjem, aj keď nedostali formulár 1099. Daňovníci však nemusia pri podávaní daní odosielať IRS formulár 1099. Inými slovami, IRS dostane 1099 s číslom sociálneho poistenia daňovníka od emitenta alebo platiteľa.

Aký je rozdiel medzi 1099 a W2?

Formulár 1099 zobrazuje príjem mimo zárobkovej činnosti, ako napríklad príjem nezávislých pracovníkov a nezávislých dodávateľov. Na druhej strane a W-2 zobrazuje ročnú mzdu alebo príjem zo zamestnania, ktorý daňovník dosiahol u konkrétneho zamestnávateľa počas daňového roka. Na rozdiel od 1099, W-2 zobrazuje dane vyberané zamestnávateľom zo mzdy zamestnanca počas celého roka.

Spodný riadok

Na vykazovanie príjmu mimo zamestnania vrátane dividend vyplatených z vlastníctva akcií alebo príjmu, ktorý ste získali ako nezávislý dodávateľ, sa používa formulár 1099. Existuje množstvo 1099 foriem, pretože existuje mnoho typov príjmu, vrátane úrokových výnosov, refundácií miestnych daní a výplat z dôchodkového účtu.

Bez ohľadu na to, či dostanete všetkých 1099 formulárov alebo nie, daňovníci sú povinní príjem oznámiť pri podaní dane. Daňovníci nemusia pri podávaní odosielať IRS svojich 1099 formulárov, ale mali by nahlásiť svoje chyby 1099.

Ak vlastníte firmu a nie ste si istí vydaním 1099, je dôležité konzultovať s daňovým odborníkom. Daňovú pomoc vyhľadajte aj v prípade, ak ste daňovníkom a máte otázky týkajúce sa príjmu mimo zárobkovej činnosti alebo ako tento príjem správne nahlásiť úradu IRS.

Formulár 1099-OID: Definícia zľavy za pôvodné vydanie

Formulár 1099-OID: Definícia zľavy za pôvodné vydanie

Čo je formulár 1099-OID: Zľava za pôvodné vydanie? Formulár 1099-OID: Zľava za pôvodné vydanie ...

Čítaj viac

Formulár 4070A: Denný záznam zamestnanca o definícii tipov

Formulár 4070A: Denný záznam zamestnanca o definícii tipov

Čo je formulár 4070A: Denný záznam tipov zamestnanca? Formulár 4070A je daňový formulár distrib...

Čítaj viac

Formulár 1040-NR-EZ: Daňové priznanie k dani z príjmu pre určitých cudzincov bez trvalého pobytu bez definície závislých osôb

Formulár 1040-NR-EZ: Daňové priznanie k dani z príjmu pre určitých cudzincov bez trvalého pobytu bez definície závislých osôb

Čo bol formulár 1040-NR-EZ: Daňové priznanie k dani z príjmu v USA pre určitých cudzincov bez tr...

Čítaj viac

stories ig